ISBN/价格: | 7-309-04789-3:CNY28.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 310000 |
题名责任者项: | 内部会计控制制度设计/.赵保卿主编 |
出版发行项: | 上海:,复旦大学出版社:,2005 |
载体形态项: | 287页:;+23cm |
丛编项: | 审计与内部控制系列 |
相关题名附注: | 封面英文题名:Auditing and internal control |
提要文摘: | 本书系统介绍了内部会计控制制度设计的基本内容,包括:货币资金控制、实物资产控制、采购与付款控制、销售与收款控制、筹资控制等。 |
并列题名: | Auditing and internal control eng |
题名主题: | 企业 |
题名主题: | 内部审计 |
题名主题: | 会计制度 |
题名主题: | 企业 内部审计 会计制度 |
中图分类: | F239.45 |
中图分类: | F239.45 |
个人名称等同: | 赵保卿 主编 |
记录来源: | 20080115 |