| ISBN/价格: | 978-7-5178-4773-1:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 330000 |
| 题名责任者项: | 民营企业内部审计/.陈爱莲主编 |
| 出版发行项: | 杭州:,浙江工商大学出版社:,2021 |
| 载体形态项: | 246页:;+彩图,彩照:;+24cm |
| 提要文摘: | 本书分为顶层设计、审计管理、特色审计、审计制度四辑,内容包括:整体提升审计工作、加强审计基础建设、内部审计管理创新、审计制度体系构建、审计信息系统建设、以管理审计为重点的全覆盖、领导干部责任审计全方位等。 |
| 题名主题: | 民营企业 内部审计 研究 中国 |
| 中图分类: | F279.24 |
| 中图分类: | F239.45 |
| 个人名称等同: | 陈爱莲 (美术) 主编 |
| 记录来源: | CN TSG 20251112 |
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